歡迎訪問華商學習網(wǎng)!
研修課程
內(nèi)訓
首頁 > 企業(yè)內(nèi)訓 > 稅務策劃及增值稅轉(zhuǎn)型改革--財務管理
授課專家:
[陳建昌]
授課天數(shù):
2?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業(yè)請致電本站客服
課程大綱:
一、總局關(guān)于匯繳最新配套法規(guī)解析與應用(最新的系列配套文件)
二、2008年度新申報表操作實務輔導與應用(內(nèi)部件,外部未發(fā)表)
三、2008年度匯繳熱點、難點問題解析與權(quán)益分析
四、新準則下會計與稅法匯繳差異的分析和調(diào)整
1、收入?yún)R繳差異的分析和調(diào)整
2、成本、費用匯繳差異的分析和調(diào)整
3、資產(chǎn)計價與稅務處理匯繳差異的分析和調(diào)整
五、新企業(yè)所得稅法及條例法規(guī)解析與策劃應對技巧
(一)新稅法下的納稅人及納稅義務解析與稅務策劃
(二)新稅法下稅率變化的解析及稅務策劃
(三)新稅法下應稅收入的解析與稅務策劃
(四)新稅法下成本費用稅前扣除解析與稅務策劃
(五)新稅法下資產(chǎn)的稅務處理及稅務策劃
(六)新企業(yè)所得稅法的稅收優(yōu)惠政策解析與稅務策劃
六、新稅法下關(guān)聯(lián)企業(yè)避稅與反避稅應對策略
(《特別納稅調(diào)整管理規(guī)程(試行)》(征求意見稿))(內(nèi)部件,外部未發(fā)表)
1、關(guān)聯(lián)企業(yè)與業(yè)務往來的界定
2、獨立交易原則
3、成本分攤協(xié)議及應對策略
4、轉(zhuǎn)讓定價及調(diào)整方法
5、預約定價安排及操作實務
6、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來報告與核定征收
7、轉(zhuǎn)讓定價同期文檔資料準備及應對策略
8、避稅港與受控外國公司的判斷標準及應對策略
9、資本弱化的判斷標準與納稅調(diào)整及應對策略
10、一般反避稅條款及判斷標準
11、納稅調(diào)整加收利息的具體標準
12、新稅法下企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價稅務管理的應對策略
七、企業(yè)所得稅匯繳常見納稅爭議問題(案例)處理與法律風險規(guī)避(最新的亮點)
1、新準則“謹慎原則”運用的納稅爭議問題(案例)
2、“應計未計費用、應提未提折舊”等納稅爭議問題(案例)
3、“應付帳款”長期掛帳的納稅爭議問題(案例)
4、關(guān)聯(lián)交易所得稅反避稅調(diào)整問題(案例)
5、BVI國際避稅與反避稅調(diào)整問題(案例)
6、財政補貼收入的納稅爭議問題(案例)
7、減免稅(含即征即退)納稅爭議問題(案例)
8、固定資產(chǎn)新標準的納稅爭議問題(案例)
9、研發(fā)費用加計扣除的納稅爭議問題(案例)
10、房地產(chǎn)預繳所得稅的納稅爭議問題(案例)
11、房地產(chǎn)合作建房的納稅爭議問題(案例)
12、房地產(chǎn)“會所”視同銷售的納稅爭議問題(案例)
13、國產(chǎn)設(shè)備投資抵免稅的納稅爭議問題(案例)
14、清算所得彌補虧損的納稅爭議問題(案例)
15、彌補以前年度虧損的納稅爭議問題(案例)
16、集團公司收繳“管理費”的納稅爭議問題(案例)
17、“相關(guān)性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
18、“合理性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
19、企業(yè)核定征收的年終匯繳的納稅爭議問題(案例)
20、廣告費稅前列支條件的納稅爭議問題(案例)
21、職工福利費的納稅爭議問題(案例)
22、工會經(jīng)費的納稅爭議問題(案例)
23、職工教育經(jīng)費的納稅爭議問題(案例)
24、各種滯罰(賠償金)支出的納稅爭議問題(案例)
25、財產(chǎn)損失稅前扣除的納稅爭議問題(案例)
26、違法經(jīng)營中被沒收的稅款退還的納稅爭議問題(案例)
27、會議中的伙食費與招待費納稅爭議問題(案例)
28、企業(yè)所得稅預繳與匯繳處罰的涉稅爭議問題(案例)
八、增值稅轉(zhuǎn)型改革要點剖析與應對技巧
1、增值稅固定資產(chǎn)抵扣稅
2、小規(guī)模納稅人稅率下下調(diào)
3、礦產(chǎn)品生產(chǎn)率上調(diào)
4、取消國產(chǎn)設(shè)備退還增值稅
5、三個條例的修改變化(增、消、營)
老師介紹:陳建昌
擅長領(lǐng)域:
財務管理
工作經(jīng)歷:
現(xiàn)任深圳市德安稅務師事務所合伙人、深圳市任達稅務師事務所合伙人;
曾經(jīng)擔任職位:
某地稅務局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
某地國稅稽查局局長;
安東律師事務所兼職律師;
深圳市稅橋稅務師事務所總審;
深圳市銀稅通企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理、
廣東明軒律師事務所執(zhí)業(yè)律師(兼職);
全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構(gòu)客聘講師;
廣東財稅咨詢網(wǎng)、
廣東稅務律師網(wǎng)、
深圳稅務師網(wǎng)執(zhí)行總編;
北京稅收與市場調(diào)查研究中心-“企業(yè)與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。
主講課程:
推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務稽查應對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產(chǎn)稅務稽查應對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(yè)(包括外資)所得稅匯繳法規(guī)解析及企業(yè)會計制度與稅法差異分析(調(diào)整)》、《企業(yè)最新實用增值稅法規(guī)及所得稅匯繳實務熱點、難點問題解讀講議》、《企業(yè)所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(chǎn)(貿(mào)易)企業(yè)稅收操作實務》、《外資企業(yè)再投資退稅、免抵稅及進口設(shè)備免稅操作指南》、《轉(zhuǎn)讓定價稅收操作及稅務反避稅應對指南》等。
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習
未能查詢到您想要的產(chǎn)品